中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月18日訊 順灝股份(002565.SZ)8月15日披露了關于授權公司管理層啟動公司境外發(fā)行股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市相關籌備工作的提示性公告。
順灝股份于2025年8月13日召開了第六屆董事會第九次會議,審議通過了《關于授權公司管理層啟動公司境外發(fā)行股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市相關籌備工作的議案》。
順灝股份表示,為積極響應國家加快發(fā)展新質生產(chǎn)力政策號召促進公司業(yè)務轉型,依托控股股東港資企業(yè)境外市場優(yōu)勢,深化公司全球化戰(zhàn)略布局,提升公司綜合競爭力和海外品牌形象,積極開拓海外市場,增強公司全球資本運作的能力,公司擬籌劃在境外發(fā)行股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)主板上市(以下簡稱“本次H股上市”)。公司董事會授權管理層啟動本次H股上市相關籌備工作
截至目前,公司正積極與相關中介機構就本次發(fā)行并上市的相關工作進行商討,除本次董事會審議通過的相關議案外,其他關于本次發(fā)行并上市的具體細節(jié)尚未最終確定。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》等法律法規(guī)的要求,待確定具體方案后,本次H股上市需提交公司董事會和股東大會審議,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會備案和香港聯(lián)交所等相關政府機構、監(jiān)管機構審核。本次H股上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實施具有較大不確定性。
順灝股份于2024年7月27日披露了關于收到上海證監(jiān)局對公司采取責令改正監(jiān)管措施及對相關人員出具警示函監(jiān)管措施的公告。
順灝股份及相關人員于2024年7月26日收到上海證監(jiān)局出具的《關于對上海順灝新材料科技股份有限公司采取責令改正措施并對王鉦霖、郭翥、沈斌、路晶晶采取出具警示函措施的決定》(滬證監(jiān)決〔2024〕308號)。
《行政監(jiān)管措施決定書》顯示,經(jīng)查,順灝股份存在以下問題:(一)公司對所持有的優(yōu)印(上海)信息科技有限公司、云南喜科科技有限公司截至2022年年末股權價值減值計提不準確,影響了2022年年報、2023年一季度報告、半年度報告、三季度報告財務信息披露的準確性,違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令182號)第三條第一款的規(guī)定。(二)2020年8月14日,公司披露《關于控股子公司簽訂項目投資協(xié)議的公告》稱,控股子公司上海綠馨電子科技有限公司于2020年8月13日簽訂加熱不燃燒喚醒棒制造項目投資協(xié)議,協(xié)議有效期為3年,即至2023年8月13日止。2023年12月29日,上海綠馨簽署該項目解除協(xié)議。公司在投資協(xié)議到期時和簽署解除協(xié)議時未進行信息披露,違反了《上市公司信息披露管理辦法》第三條第一款、第五條第二款的規(guī)定。(三)公司2023年年報前五名客戶銷售金額、前五名供應商采購金額披露不準確,違反了《上市公司信息披露管理辦法》第三條第一款的規(guī)定。(四)公司全資子公司深圳市綠新豐科技有限公司在部分銷售業(yè)務中未完全承擔主要責任,但采用總額法確認相關營業(yè)收入及營業(yè)成本,未采用凈額法核算,導致公司相關財務數(shù)據(jù)不準確。其中,2023年第一季度、半年度、前三季度多確認營業(yè)收入370萬元、1,415.4萬元、2,430.43萬元,分別占公司營業(yè)收入的1.3%、2.5%、2.4%。公司上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第三條第一款的規(guī)定。
根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十二條第一項的相關規(guī)定,上海證監(jiān)局決定對順灝股份采取責令改正的行政監(jiān)管措施。公司應采取有效措施進行改正,并于收到?jīng)Q定書之日起20日內(nèi)向上海證監(jiān)局提交書面整改報告。
公司董事長王鉦霖對公司上述違規(guī)行為負有主要責任,違反了《上市公司信息披露管理辦法》第四條的規(guī)定,根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十一條、第五十二條第三項的相關規(guī)定,上海證監(jiān)局決定對王鉦霖采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
公司時任總經(jīng)理郭翥對公司上述違規(guī)行為負有主要責任,違反了《上市公司信息披露管理辦法》第四條的規(guī)定,根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十一條、第五十二條第三項的規(guī)定,上海證監(jiān)局決定對郭翥采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
公司時任財務總監(jiān)沈斌對公司上述第一、三、四項違規(guī)行為負有主要責任,違反了《上市公司信息披露管理辦法》第四條的規(guī)定,根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十一條第一款、第三款、第五十二條第三項的相關規(guī)定,上海證監(jiān)局決定對沈斌采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
公司時任董事會秘書路晶晶對公司上述第二、三項違規(guī)行為負有主要責任,違反了《上市公司信息披露管理辦法》第四條的規(guī)定,根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十一條第一款、第二款、第五十二條第三項的相關規(guī)定,上海證監(jiān)局決定對路晶晶采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
順灝股份于2024年8月17日披露了關于上海證監(jiān)局對公司采取責令改正監(jiān)管措施的整改報告。
順灝股份2025年半年度報告顯示,公司于2023年6月1日收到滁州市監(jiān)察委員會《立案通知書》,主要內(nèi)容為:根據(jù)《中華人民共和國監(jiān)察法》第三十九條等規(guī)定,滁州市監(jiān)察委員會決定對公司涉嫌單位行賄犯罪立案調(diào)查。目前該事項暫未有最新進展,公司將積極配合此案相關后續(xù)工作。
責任編輯:唐秀敏
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